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市国资委召开2018年度监管企业审计工作会议
来源:监事会与审计科  日期:2018-01-31 【字号:

  130日上午,市国资委党委委员、监事会主席戴桂芳主持召开了2018年度监管企业审计工作会议,市审计局陈振书副局长莅临指导。13监管企业分管审计工作的领导、审计机构负责人市属国有企业外派监事会全体人员参加了会议。会议听取了各监管企业内审工作开展情况汇报,通报2017年度内审工作有关情况组织学习《审计署关于内部审计工作的规定》有关文件 

  陈振书副局长对国资国企内审工作给予了充分肯定。他指出,当前内审工作任务艰巨,内审人员责任重大,一定要加强政策法规学习,敢于履职担当,依法依规开展内审工作,保障国有资产保值增值。 

  戴桂芳主席就今后开展审计工作提出五点要求:一是提高重视,完善机构人员配置。要充分认识内部审计工作的重要性,具备条件的企业应当设立内部审计机构,配备专职人员,充实内审人员力量。二是转变观念,拓展内部审计职能。要明确内部审计机构的职责范围,积极参与企业经营管理活动,增强服务意识,更好的发挥事前、事中监督服务作用。三是提高内审质量,扩大审计成果运用。在审计方法上要充分发挥信息化的优势,可采取以查代促的形式,通过检查促进企业规范经营。要加强审计成果运用,建立内部审计发现问题的整改落实机制、违纪违法问题线索的移送机制。四是加强学习,增强自身能力水平。各企业要加强内部审计队伍建设,鼓励支持内审人员参加各种形式的学习培训。五是加强审计队伍的廉政建设。内审人员要忠于职守、敢于碰硬、勇于担当,自觉遵守廉洁从业相关规定,依法依规实施审计。 

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